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會計內(nèi)部稽核制度

發(fā)表時間:2006/8/13 11:50:06


  建立會計內(nèi)部稽核制度的是整個財務(wù)會計工作的重要組成部分,為加強(qiáng)會計監(jiān)督工作的組織措施,保證會計工作順利進(jìn)行,加強(qiáng)會計控制,根據(jù)有關(guān)制度規(guī)定,
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出納人員除登記現(xiàn)金,銀行存款日記帳外,不得兼管稽核、全部印章、會計檔案和其他帳目的登記工作,現(xiàn)金銀行存款總分類帳由會計人員記帳。
  3、嚴(yán)格執(zhí)行憑證制度和帳務(wù)自理傳遞程序制度。每發(fā)生一項經(jīng)濟(jì)事項都要有合法的憑證。
  4、本店各職能部門的人員必須明確本崗位的職權(quán)的責(zé)任。充分發(fā)揮各職能部門的作用。把好每項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)關(guān)。
  5、辦公室人員嚴(yán)格把握財產(chǎn)物資領(lǐng)用手續(xù),購買用品用具及其他財產(chǎn)物資時,必經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后購買,發(fā)票必由二人以上簽字手續(xù)。糾正收支必由二人以上手續(xù)。
  6、嚴(yán)禁倉庫部門收現(xiàn)金,其他銷 ……(未完,全文共522字,當(dāng)前僅顯示332字,請閱讀下面提示信息。收藏《會計內(nèi)部稽核制度》