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2015年內部審計工作要點

發(fā)表時間:2015/3/14 21:01:07

區(qū)2015年內部審計工作要點

2015年,全區(qū)內部審計指導與監(jiān)督工作堅持以科學發(fā)展觀為指導,深入貫徹《**市**區(qū)人民政府關于深化內部審計工作的意見》(舟普政[2013]50號)精神,以爭先創(chuàng)優(yōu)促發(fā)展為導向,以拓展業(yè)務、提升質量為目標,以強化督導為抓手,以隊伍建設為基礎,按照夯實基礎、激發(fā)效能、體現特色的總體要求,指
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審組織認真落實《**市**區(qū)內部審計工作質量控制指導意見》(舟普審[2014]27號),把握審計項目準備、實施、終結三階段,嚴控查賬、定性、評價、成果四關口,切實提升審計項目質量和成效。
責任領導:**
責任科室(中心):內審指導中心
三是深化內管干部經濟責任審計工作。積極推動《**市**區(qū)內管干部經濟責任審計操作指南》(舟普審[2014]26號)的實務應用,分別選擇若干鎮(zhèn)(街道)、局辦(部門)和企業(yè),開展內管干部經濟責任規(guī)范化試點,及時總結試點工作經驗,形成書面材料,組織召開全區(qū)性的以內管干部經濟責任審計為主題的研討會,有效挖掘和提升試點工作成果。
責任領導:***;
責任科室(中心):內審指導中心、法規(guī)科、財政金融審計科、經濟責任審計科。
四是深化內部審計指導工作。認真落實《**市**區(qū)內部審計工作聯系指導管理辦法》(舟普審[2014]28號)的要求,各分管領導及科室(中心)根據各自的指導職責分工,合理安排,深入現場,開展內部審計指導工作,幫助解決力所能及的實際困難和問題。尤其要關注內審工作不正常的單位,加大督促力度,力求明顯改善。
責任領導:***;
責任科室(中心):內審指導中心、法規(guī)科、財政金融審計科、經濟責任審計科。
五是注重內部審計工作宣傳和服務。及時總結報送內部審計工 ……(未完,全文共1136字,當前僅顯示722字,請閱讀下面提示信息。收藏《2015年內部審計工作要點》