目錄/提綱:……
(一)公司購置固定資產、公司領導出國費用及日常費用支出須經總經理簽字
(二)各部門所有報銷單據(jù)必須經部門主任簽字后,才能匯總交公司總經理審批
(二)請款人員執(zhí)“借款單”到公司總經理處審批
(四)請款人員請款后必須及時報銷
(一)請款人員在任務完成之后要及時報銷,原則是前賬不清,后賬不借
(三)會計人員對報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性予以復核
(五)請款購置固定資產和低值易耗品,還應附驗收單
(二)出差人員的住宿規(guī)定:公司領導及具備享受乘坐軟席車的人員,住宿
(四)夜間乘火車補助規(guī)定:出差期間在夜晚(從晚八時至次日晨七時之
(五)白天和夜間的劃分:早六點至晚八點為白天時間,其余時間為夜間
(六)關于私事繞道的報銷規(guī)定:趁出差或調動工作之便,事先經公司領
(七)出差期間市內交通費及業(yè)務招待費經公司領導審批財務審核后報銷
(八)其他費用報銷標準按照有關規(guī)定審核報銷
(一)報銷標準
(二)報銷范圍
(一)每月日—日為報銷時間,遇節(jié)假日不順延
(二)周一、三下午財務部進行內部核算,不辦理請款報銷查賬等業(yè)務
(二)財務部按照規(guī)定核審后予以報銷
……
公司日常費用報銷規(guī)定
第一章總則
第一條為了加強公司的財務管理,合理調度資金,提高資金使用效益,根據(jù)國家有關法律、法規(guī)和各項
財政政策,結合本公司的具體情況制定本規(guī)定。
第二章請款報銷程序
第二條請款報銷的審批權限
。ㄒ唬┕举徶霉潭ㄙY產、公司領導出國費用及日常費用支出須經總經理簽字;
(二)各部門所有報銷單據(jù)必須經部門主任簽字后,才能匯總交公司總經理審批。
第三條請款審批手續(xù)
。ㄒ唬┱埧钊藛T因公需要領用現(xiàn)金或支票時,應填寫“借款單”經部門主任初審簽字;
。ǘ┱埧钊藛T執(zhí)“借款單”到公司總經理處審批;
。ㄈ┱埧钊藛T執(zhí)審批后的
……(新文秘網http://120pk.cn省略474字,正式會員可完整閱讀)……
批準。特殊情況要由總經理批準;
。ǘ┏霾钊藛T的住宿規(guī)定:公司領導及具備享受乘坐軟席車的人員,住宿
費標準為三星級(含三星級)以下飯店的標準客房,一般人員不應超過元日;與高一級領導一同出差,可按高一級領導同星級標準執(zhí)行;參加會議人員憑會議通知單及相關票據(jù)實報實銷;
。ㄈ┏霾钭∏谘a助:工作人員出差外地的伙食補助,不分途中和住勤一般地區(qū)每人每天補助標準為元,特區(qū)補助標準為元(按實際天數(shù)計算),參加會議人員憑會議證明報銷;
。ㄋ模┮归g乘火車補助規(guī)定:出差期間在夜晚(從晚八時至次日晨七時之
間,在車上過夜小時以上)未坐臥鋪的,發(fā)給夜間乘車補助費,其標準為:按夜間乘坐慢車硬座或直快列車硬臥票價的發(fā)給乘車補助,乘坐特快列車的,按特快硬座票的發(fā)給乘車補助;乘臥鋪者,不予補助;
(五)白天和夜間的劃分:早六點至晚八點為白天時間,其余時間為夜間
時間。白天行車超過小時者,按一天計算補助;不足小時滿小時者,按半天計算補助;不足小時者,當天不計算住勤天數(shù)。白天行車以及夜間行車不超過小時者,不準購買臥鋪,連續(xù)乘車的時間超過小時者除外。夜間乘坐長途汽車、輪船最低一級艙位(統(tǒng)艙)超過小時的,每人每夜按伙食補助標準,另行發(fā)給補助費;
。╆P于私事繞道的報銷規(guī)定:趁出差或調動工作之便,事先經公司領
導批準就近回家省親、辦事,所發(fā)生的車船票,一律按直線距離報銷,多開支的
部分由個人自理,不發(fā)放繞道和在家期間的一切補助費;
。ㄆ撸┏霾钇陂g市內交通費及業(yè)務招待費經公司領導審批財務審核后報銷;
。ò耍┢渌M用報銷標準按照有關規(guī)定審核報銷。
第四章交通費、通訊費報銷程序
第六條交通費、通訊費報銷管理的規(guī)定
。ㄒ唬﹫箐N標準
。煌ㄙM報銷標準
。ǎ┎块T主任、副主任每月不得超過元;
。ǎ⿵V告部征集人員每月不得超過元;
。ǎ┢渌块T工作人員因公外出辦事每月不得超過元;
。ǎ┨厥馇闆r由總經理核定報銷金額。
。ㄓ嵸M報銷標準
。ǎ﹩T工通訊費每人每月不得超過元;
。ǎ┨厥馇闆r由總經理核定報銷金額。
。ǘ﹫箐N范圍
。兴杰嚳砂瓷鲜鰳藴蕡箐N油票,但不報出租車票;
。魺o特殊情況,跨月出租車票、通訊費不予報銷;
.節(jié)假日出租車票不予報銷(特殊情況需說明原因,經各部門
主任批準后給予報銷);
。蚬獬鰬洸 ……(未完,全文共2091字,當前僅顯示1329字,請閱讀下面提示信息。
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