目錄/提綱:……
一、2006年財政預(yù)算執(zhí)行情況
(一)深化改革,加快發(fā)展,財政工作實現(xiàn)了新的突破
(二)加強收入征管,確保財政收入任務(wù)的完成
(三)切實調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),突出重點,加大財政保障力度
一是重點保障工資發(fā)放和機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)
二是注重政策實效,惠農(nóng)、支農(nóng)措施得到全面落實
(四)重視支出效益,堅持依法理財,財政管理水平邁上新臺階
一是規(guī)范了預(yù)算編制和執(zhí)行管理
二是強化了財政檢查
三是加強了支出進度管理
四是強化了財政財務(wù)管理
二、2007年財政預(yù)算草案
(二)立足實際,加快財源建設(shè)步伐,積極發(fā)展鎮(zhèn)域經(jīng)濟
二是強化“收支兩條線”管理
三是強化財政收支進度管理
四是加強對專項資金的跟蹤檢查,促使專款及時足額落實到項目,專款專用
(四)積極向上級爭取項目和資金補助,加快鎮(zhèn)域經(jīng)濟發(fā)展
(五)更加注重干部隊伍建設(shè),切實轉(zhuǎn)變工作作風,提高服務(wù)質(zhì)量
……
關(guān)于青江鎮(zhèn)2006年財政預(yù)算執(zhí)行情況
和2007年財政預(yù)算草案的報告
2007年3月26日在鎮(zhèn)第九屆人民代表大會第二次會議上
青江鎮(zhèn)
財政所所長
各位代表:
受鎮(zhèn)人民政府委托,我向大會報告2006年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2007年財政預(yù)算草案,請予審議。
一、 2006年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2006年,是“十一五”計劃的第一年,也是我鎮(zhèn)實現(xiàn)承前啟后加快發(fā)展的一年。一年來,我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人民代表大會的依法監(jiān)督下,以_理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo),認真貫徹落實黨的十六大及縣財政工作會議精神,全面落實科學發(fā)展,堅持依法治稅、依法理財,積極培植財源,努力增加財政收入,增加對經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展的投入,財政收支均實現(xiàn)了增長,超額完成了財政收支任務(wù),有力地支持了全鎮(zhèn)經(jīng)濟和各
……(新文秘網(wǎng)http://120pk.cn省略618字,正式會員可完整閱讀)……
完成。
財稅部門按照年初上級確定的年度財稅任務(wù),及時分解任務(wù),落實工作措施。在預(yù)算執(zhí)行中適時對收入入庫情況進行動態(tài)分析,根據(jù)收入中存在的問題,采取有力措施,抓好收入進度,保證了稅收收入的穩(wěn)定增長。實現(xiàn)了全年任務(wù)超收。
。ㄈ┣袑嵳{(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),突出重點,加大財政保障力度。
按照“量入為出”的原則,進一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),合理安排支出預(yù)算,努力解決好事關(guān)人民群眾切身利益和_的突出問題,確保了重點支出需要。
一是重點保障工資發(fā)放和機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。在財政預(yù)算安排和執(zhí)行中,認真貫徹“三個代表”重要思想,牢固樹立艱苦樸素、勤儉節(jié)約的思想,壓縮一般性支出,確保了工資的足額發(fā)放和機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。
二是注重政策實效,惠農(nóng)、支農(nóng)措施得到全面落實。認真落實中央
農(nóng)村工作政策,堅持把“三農(nóng)”問題作為公共財政建設(shè)的重要內(nèi)容,確保各項上級惠農(nóng)、支農(nóng)政策不折不扣的落實到廣大農(nóng)戶中。全鎮(zhèn)共發(fā)放糧食綜合補貼18.56萬元,退耕還林各項補助713.61萬元.全鎮(zhèn)廣大農(nóng)民直接體會到了黨和政府的溫暖,促進了農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展。
(四)重視支出效益,堅持依法理財,財政管理水平邁上新臺階。
一是規(guī)范了預(yù)算編制和執(zhí)行管理。預(yù)算單位基礎(chǔ)信息管理更加準確,項目支出預(yù)算管理辦法得到改進。二是強化了財政檢查。按期完成了全鎮(zhèn)機關(guān)事業(yè)單位津貼補貼清理工作,為推進
公務(wù)員工資制度改革創(chuàng)造了條件。三是加強了支出進度管理。及時落實項目支出計劃,加快資金撥付,靈活調(diào)度資金,切實保障重點支出需要。四是強化了財政財務(wù)管理。切實加強會計管理、不斷提高會計信息質(zhì)量,進一步完善專項資金和機關(guān)事業(yè)單位
銀行帳戶等管理制度。
二、2007年財政預(yù)算草案
2007年是縣新財政_執(zhí)行的第二年,按照鎮(zhèn)黨委的總體安排部署和全縣財政工作會議精神,堅持嚴格執(zhí)行限額預(yù)算標準原則,實行“零基預(yù)算”標準。 2007年全鎮(zhèn)財政預(yù)算安排如下:。
2007年,根據(jù)我鎮(zhèn)稅源分析和財政支出的需要,全鎮(zhèn)預(yù)算財政收入為4495萬元,其中:國稅1420萬元;地稅3075萬元.比2006年增長13.8%;一般預(yù)算支出安排3227.9萬元,比2006年同口徑增長6.1%。預(yù)算支出分類:農(nóng)業(yè)支出20.3萬元;文體廣播事業(yè)費8.97萬元;教育支出1702.7萬元;其他部門事業(yè)費25.27萬元;行政管理費96萬元;其他支出20.81萬元.
預(yù)算安排中需要說明的是:2007年人員正常滾動和工資性改革經(jīng)費沒有納入預(yù)算。目前的財政收支預(yù)算人員只是按上年12月預(yù)算,共用經(jīng)費按現(xiàn)行標準預(yù)算安排,在今后執(zhí)行中根據(jù)情況,再作相應(yīng)調(diào)整。
2007年,我們將按照鎮(zhèn)黨委的部署和鎮(zhèn)人大本次會議確定的財政工作目標,努力改革創(chuàng)新,推進依法理財;生財、聚財、用財齊抓并舉,不斷增強增收的可持續(xù)性、收支結(jié)構(gòu)合理性、管理行為的規(guī)范性和資金使用的有效性,切實保障重點、努力解決難點,解決好事關(guān)群眾切身利益的突出問題;確保財政收支平衡及預(yù)算任務(wù)的完成。
(一)切實調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),突出重點,加大財政保障力度。財政資金在確保用于工資發(fā)放、機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和_支出之后,應(yīng)進一步加大農(nóng)業(yè)、 ……(未完,全文共3439字,當前僅顯示1737字,請閱讀下面提示信息。
收藏《財政預(yù)決算報告》)