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2009年市財政預(yù)算執(zhí)行情況和2010年預(yù)算草案

發(fā)表時間:2010/1/24 17:43:01
目錄/提綱:……
一、2009年財政預(yù)算執(zhí)行情況及主要工作
二、2010年財政預(yù)算草案
三、堅定信心,扎實工作,努力完成2010年財政預(yù)算任務(wù)
(一)更加注重支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展,進(jìn)一步加強(qiáng)財源建設(shè)
(二)更加注重收入的征管,確保財政收入的穩(wěn)定增長
(三)更加注重支出結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,進(jìn)一步完善公共財政體系
(四)更加注重財政監(jiān)督,進(jìn)一步提高財政資金使用效益
(五)更加注重深化財政改革,進(jìn)一步提高預(yù)算管理水平
(六)更加注重強(qiáng)化隊伍建設(shè),進(jìn)一步提升財政干部的能力和水平
……

  2009年市財政預(yù)算執(zhí)行情況和2010年預(yù)算草案
  一、2009年財政預(yù)算執(zhí)行情況及主要工作
  2009年,在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下,財政部門面對嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢和財政收支矛盾十分突出的情況,以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),按照市委、市政府確定的總體目標(biāo)和工作要求,協(xié)同稅務(wù)部門,加大組織收入的力度,全力支持和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)發(fā)展,大力壓縮一般性支出,著力保障行政事業(yè)單位的正常運轉(zhuǎn)和民生項目的支出需求,繼續(xù)深化財政改革,切實加強(qiáng)財政管理和監(jiān)督,有效地維持了財政的正常運行,為市委、市政府重大決策提供了必要的財力支撐,為全市的穩(wěn)定和發(fā)展作出了積極努力。
  2009年2月10日,**市第十五屆人民代表大會第二次會議確定我市財政總收入預(yù)算392000萬元,增長12%。其中:一般預(yù)算收入140600萬元,增長10%。根據(jù)年終結(jié)算匯總,2009年完成
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)環(huán)境保護(hù)支出12133萬元,完成調(diào)整預(yù)算的83.7%,增長131.5%(上級專款增長較多);(10)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出9332萬元,完成調(diào)整預(yù)算的99.3%,下降12.9%(城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費調(diào)整到基金支出);(11)農(nóng)林水事務(wù)支出23409萬元,完成調(diào)整預(yù)算的99.1%,增長35.2%;(12)交通運輸支出1943萬元,完成調(diào)整預(yù)算的99.9%,增長107.8%(費改稅后中央轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加);(13)采掘電力信息等事務(wù)支出2113萬元,完成調(diào)整預(yù)算的81.6%,增長76.4%(上級?钤鲩L較多);(14)糧油物資儲備及金融監(jiān)管等事務(wù)支出4215萬元,完成調(diào)整預(yù)算的75.3%,增長196%(上級?钤鲩L較多);(15)其他支出11231萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%,同口徑下降28.4%。
  按照實現(xiàn)的一般預(yù)算收入及現(xiàn)行分稅制_計算,我市當(dāng)年一般預(yù)算可用財力為126416萬元(含行政事業(yè)性收費),加上上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)和上級?钜约罢{(diào)入其它資金,2009年一般預(yù)算合計可用財力為195122萬元。 據(jù)初步結(jié)算,2009年市鎮(zhèn)兩級財政滾存結(jié)余8133萬元,其中:結(jié)轉(zhuǎn)專項資金6168萬元。
  二、2010年財政預(yù)算草案
  2010年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是:以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),進(jìn)一步增強(qiáng)危機(jī)意識、創(chuàng)新意識、責(zé)任意識,充分利用財稅杠桿,積極支持和服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展;強(qiáng)化稅收征管,不斷擴(kuò)大財政收入規(guī)模;按照預(yù)算收支平衡的要求,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),切實保障行政事業(yè)單位的正常運轉(zhuǎn)和民生支出;進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革,認(rèn)真貫徹中央?yún)栃泄?jié)約的八項要求,牢固樹立過緊日子的思想,大力壓縮行政運行成本,強(qiáng)化預(yù)算約束和預(yù)算的執(zhí)行,全面推進(jìn)財政管理的科學(xué)化和精細(xì)化;加強(qiáng)財政監(jiān)督,整合財政資源,進(jìn)一步提高財政資金的使用效益,逐步推進(jìn)財政資金績效評價體系建設(shè),促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)較快發(fā)展。
  根據(jù)上述指導(dǎo)思想,2010年財政收支預(yù)算建議安排如下:
  全市財政總收入安排475000萬元,增長15%,其中:一般預(yù)算收入安排162000萬元,增長15%。按征收部門劃分:國稅口收入安排140800萬元;地稅口收入安排99000萬元;財政口收入安排235200萬元。
  按照財政收入預(yù)算和現(xiàn)行_測算,全市當(dāng)年財政一般預(yù)算可用財力為143000萬元,預(yù)算安排支出143000萬元。具體支出項目是:(1)一般公共服務(wù)支出19281萬元;(2)國防支出600萬元;(3)公共安全支出12824萬元;(4)教育支出44317萬元;(5)科學(xué)技術(shù)支出2193萬元;(6)文化體育與傳媒支出1660萬元;(7)社會保障和就業(yè)支出12890萬元;(8)醫(yī)療衛(wèi)生支出14239萬元;(9)環(huán)境保護(hù)支出2242萬元;(10)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4482萬元;(11)農(nóng)林水事務(wù)支出11721萬元;(12)交通運輸支出293萬元;(13)資源勘探電力信息等事務(wù)支出245萬元;(14)商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出463萬元;(15)國土資源氣象等事務(wù)支出281萬元;(16)住房保障支出4162萬元;(17)糧油物資儲備管理事務(wù)支出308萬元;(18)預(yù)備費1430 萬元;(19)其他支出4369萬元;( ……(未完,全文共2717字,當(dāng)前僅顯示1727字,請閱讀下面提示信息。收藏《2009年市財政預(yù)算執(zhí)行情況和2010年預(yù)算草案》
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