目錄/提綱:……
一、財(cái)政收入
二、財(cái)政支出
1、上解縣級以上收入1.7392億元
三、財(cái)政收、支平衡情況
一、財(cái)政收入
二、財(cái)政支出
三、財(cái)政收、支平衡情況
四、與時(shí)俱進(jìn)、乘勢而上,實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)財(cái)政工作新跨越
(一)加強(qiáng)收入征管
(二)加強(qiáng)支出管理
三是嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn),實(shí)行來客食堂就餐制度四是節(jié)約辦事、降低成本、提高效率
(三)嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)督
(四)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)
……
2010年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2011年財(cái)政預(yù)算安排草案的報(bào)告
——在**鎮(zhèn)第九屆人民代表大會第四次會議上
2010年11月30日
各位代表:
受**鎮(zhèn)人民政府委托,我向大會報(bào)告2010年
財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2011年財(cái)政預(yù)算安排(草案),請予審議,并請各位列席人員提出意見和建議。
2010年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2010年我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下,在全鎮(zhèn)各級各部門的通力合作下,全體財(cái)稅干部堅(jiān)持以組織收入為中心,以支出管理為主線,著力培植財(cái)源,拓寬理財(cái)思路,扶植企業(yè)發(fā)展,開拓進(jìn)取,扎實(shí)工作,較好地完成了財(cái)稅收入目標(biāo)任務(wù)。
一、財(cái)政收入
1、1—10月完成縣級以上財(cái)政收入1.7392億元,為年初預(yù)算2.1543億元收入的80.43%,分項(xiàng)如下:
(1)國稅完成收入6280萬元,占預(yù)算7028萬元的89%。
(2)地稅完成收入4477萬元,占預(yù)算5864萬元的76%。
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3%,主要用于老年人生活補(bǔ)助、敬老院建設(shè)、殯改補(bǔ)助、技能培訓(xùn)、勞務(wù)輸出補(bǔ)助等支出。
(6)四個(gè)文明建設(shè)經(jīng)費(fèi):預(yù)算安排200萬元,實(shí)際支出171.7萬元,占預(yù)算支出的86%,主要用于黨建工作、群團(tuán)活動以及“四個(gè)文明”建設(shè)活動等支出。
(7)社會治安綜合治理經(jīng)費(fèi):預(yù)算安排56萬元,實(shí)際支出50萬元,占預(yù)算支出的90%,主要用于社會治安維護(hù)、信訪、保平安、保穩(wěn)定、
安全生產(chǎn)等支出。
(8)民兵預(yù)備役工作經(jīng)費(fèi):預(yù)算安排8萬元,實(shí)際支出6萬元,占預(yù)算支出的75%,主要用于征兵、民兵訓(xùn)練及人防經(jīng)費(fèi)。
(9)居委會經(jīng)費(fèi):預(yù)算安排80萬元,實(shí)際支出90萬元,占預(yù)算支出的113%,主要用于居委會干部工資、辦公經(jīng)費(fèi)、社區(qū)建設(shè)及社區(qū)文化活動開展。
(10)稅收工作經(jīng)費(fèi):預(yù)算安排200萬元,實(shí)際支出175.6萬元,占預(yù)算支出的88%,主要用于國、地兩稅工作經(jīng)費(fèi)、協(xié)征員工資、福利補(bǔ)助、協(xié)稅護(hù)稅工作費(fèi)用等。
(11)人大、政協(xié)工作經(jīng)費(fèi):預(yù)算安排50萬元,實(shí)際支出45.2萬元,占預(yù)算支出的90%,主要用于人大、政協(xié)會議及活動補(bǔ)助等。
(12)招商引資工作經(jīng)費(fèi):預(yù)算安排20萬元,實(shí)際支出18萬元,占預(yù)算支出的90%,主要用于招商引資宣傳、獎勵以及招商工作會議接待等。
(13)中央借款:預(yù)算安排13萬元,實(shí)際支出13萬元,全部上解中央財(cái)政。
(14)城建城管工作經(jīng)費(fèi):預(yù)算安排40萬元,實(shí)際支出35萬元,占預(yù)算支出的87%。
(15)城建開發(fā)工作經(jīng)費(fèi):預(yù)算安排17萬元,實(shí)際支出17萬元,占預(yù)算支出的100%。
(16)公務(wù)辦公支出:預(yù)算安排200萬元,實(shí)際支出160萬元,占預(yù)算支出的80%,主要用于機(jī)關(guān)辦公、會議補(bǔ)助、水電費(fèi)用、接待費(fèi)用等公務(wù)活動支出。
(17)機(jī)關(guān)工作人員經(jīng)費(fèi):預(yù)算安排230萬元,實(shí)際支出200萬元,占預(yù)算支出的87%,主要用于機(jī)關(guān)工作人員和退休、退職人員、財(cái)政差額人員工資及補(bǔ)助。
(18)其他支出:預(yù)算安排400萬元,實(shí)際支出330萬元,占預(yù)算支出的83%,主要用于機(jī)關(guān)建設(shè)、維修和購置辦公設(shè)備等支出。
(19)預(yù)備中預(yù)算安排60萬,實(shí)際支出40.4萬元,占預(yù)算安排的67%。
三、財(cái)政收、支平衡情況
今年已實(shí)現(xiàn)收入2474萬元,已實(shí)際支出2277.6萬元,可實(shí)現(xiàn)收支平衡略有節(jié)余。
回顧過去的一年,鎮(zhèn)財(cái)政工作做到了在穩(wěn)定中發(fā)展,在調(diào)整中優(yōu)化,在探索中前進(jìn),全鎮(zhèn)財(cái)稅干部團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)、開拓進(jìn)取,取得了一些成績,積累了一些經(jīng)驗(yàn),同時(shí),我們也清醒地看到當(dāng)前財(cái)稅工作中還存在一些困難和問題:收入結(jié)構(gòu)不太合理,鎮(zhèn)可用財(cái)力仍然偏緊,財(cái)務(wù)管理有待加強(qiáng),這些問題在今后的財(cái)稅工作中要切實(shí)加以解決。
2011年財(cái)政預(yù)算(草案)
2011年是我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)新的突破和跨越的重要一年,鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想和奮斗目標(biāo)是:以十七屆五中全會精神和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府確定的目標(biāo),堅(jiān)持以科學(xué)理財(cái)為主題,以組織收入為中心,以構(gòu)建節(jié)約型機(jī)關(guān)為目標(biāo),做大鎮(zhèn)級財(cái)稅規(guī)模,實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入2.7億元,力爭過3億元,為“建設(shè)濱水新縣城,爭當(dāng)‘兩型’排頭兵”提供財(cái)力保障。
2011年預(yù)算安排原則是:科學(xué)理財(cái),以收定支,以支定預(yù)算,綜合統(tǒng)籌,逐步樹立公共財(cái)政和民生財(cái)政的理念,確保平衡,略有結(jié)余。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想和原則,2011年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排(草案)是:
一、財(cái)政收入
1、縣級收入:2.7億元
其中: 國稅收入:8550萬元
地稅收入:6715萬元
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