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2020年財(cái)務(wù)決算和2021年財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告

發(fā)表時(shí)間:2021/3/7 19:58:55
目錄/提綱:……
一、2020年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
二、2020年主要經(jīng)營管理工作
(一)制定2020年年度經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo),完善考核體系
一是自我加壓,圍繞“服務(wù)、營銷、成本、創(chuàng)新”四大著力點(diǎn),制定年度工作目標(biāo)
(二)實(shí)施精益成本_,提升企業(yè)盈利能力
一是加強(qiáng)過程管理,降低消耗成本
三是利用SAP預(yù)算管理系統(tǒng)實(shí)施控制
四是合理稅務(wù)籌劃,降低稅費(fèi)繳納成本
(三)加強(qiáng)資金_,規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn)
一、2021年主要經(jīng)營指標(biāo)
(一)主要指標(biāo)
(二)分類指標(biāo)
2、可控費(fèi)用控制額考核**萬元
6、資金集中度考核**%
三、完成2021年財(cái)務(wù)預(yù)算采取的主要措施
(一)落實(shí)指標(biāo)明確責(zé)任
(二)實(shí)施經(jīng)營成本_,通過精益成本_措施降低成本費(fèi)用,提升企業(yè)盈利能力
(三)加大績效考核管理力度
……
2020年財(cái)務(wù)決算和2021年財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告

第一部分 2020年財(cái)務(wù)決算

2020年**公司按照年初確立的“******”的總體思路,以成本_年為契機(jī),深入推進(jìn)成本精細(xì)化管理,發(fā)揮內(nèi)部協(xié)同作用,完善全成本_體系,提升公司運(yùn)營水平,不斷增強(qiáng)創(chuàng)新力、控制力、影響力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力,公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體保持了平穩(wěn)健康的良好局面,主要經(jīng)營指標(biāo)收入、利潤均完成力爭。
一、2020年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
1.收入
2020年收入考核指標(biāo)***萬元,奮斗目標(biāo)**萬元,力爭指標(biāo)**萬元。實(shí)際完成**萬元,比考核指標(biāo)增收**萬元,增幅**%;比奮斗目標(biāo)增收**萬元,增幅**%;比力爭指標(biāo)增收**萬元,增幅**%;比上年同期**萬元,增收**萬元,增幅**%。全年收入完成力爭指標(biāo)。
2.利潤
2020年利潤考核指標(biāo)
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控成本,提升抵御經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)能力,增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力,保持職工工資合理持續(xù)增長。發(fā)揮成本控制支撐戰(zhàn)略作用,推行目標(biāo)成本,以目標(biāo)利潤倒推目標(biāo)成本,制定三年成本控制規(guī)劃目標(biāo),確保同口徑2020年降低**萬元,2021年降低**萬元,2022年降低**萬元。制定精益成本_措施,一是加強(qiáng)過程管理,降低消耗成本。從技術(shù)創(chuàng)新上提高餐飲原材料利用率,從優(yōu)化工作流程上降低人工成本費(fèi)用;二是強(qiáng)化物資管理,降低物資采購成本,規(guī)范采購計(jì)劃提報(bào)、充分利用物資采購信息平臺(tái)控制庫存占用,加大招投標(biāo)、比價(jià)采購力度,公開集中采購物資信息,增加集采透明度,有效節(jié)約采購費(fèi)用;三是利用SAP預(yù)算管理系統(tǒng)實(shí)施控制。年初將每項(xiàng)費(fèi)用分解到季、月,并分解到各單位、部門,預(yù)算指標(biāo)之內(nèi)予以報(bào)銷,預(yù)算指標(biāo)之外一律不予報(bào)銷,通過預(yù)算管理達(dá)到提前控制的效果。四是合理稅務(wù)籌劃,降低稅費(fèi)繳納成本。組織開展稅務(wù)籌劃工作,在遵循現(xiàn)有稅收相關(guān)法律法規(guī)的基礎(chǔ)上,通過對(duì)公司組織架構(gòu)、運(yùn)營模式、經(jīng)營活動(dòng)和稅務(wù)核算等事項(xiàng)事先規(guī)劃和安排,達(dá)到節(jié)約稅款、降低稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
(三)加強(qiáng)資金_,規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)資金審批制度,嚴(yán)格執(zhí)行資金預(yù)算,無資金預(yù)算、超資金預(yù)算的成本費(fèi)用不予支付。嚴(yán)格按照公司資金集中管理要求,為各駐外單位辦理外部賬戶直掛業(yè)務(wù),開設(shè)財(cái)務(wù)公司內(nèi)部賬戶,確保完成資金集中度考核指標(biāo)。全面掌控各單位資金狀況,加強(qiáng)資金回收_,確保經(jīng)營資金安全,防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化各項(xiàng)資金計(jì)劃管理,嚴(yán)格按照工作流程開展工作,做到計(jì)劃事前落實(shí)資金來源,按流程審批實(shí)施,事中跟蹤調(diào)度,事后評(píng)價(jià)結(jié)算。加強(qiáng)應(yīng)收賬款清收力度,每月一總結(jié),每季一分析,按照臺(tái)賬明細(xì)逐一分析,減少逾期應(yīng)收款項(xiàng),對(duì)于逾期款項(xiàng)及時(shí)進(jìn)行函證,加大催收清理力度。

第二部分 2021年財(cái)務(wù)預(yù)算方案

一、2021年主要經(jīng)營指標(biāo)
(一)主要指標(biāo)
利潤:考核指標(biāo)**萬元,奮斗目標(biāo)**萬元,力爭目標(biāo)**萬元。
(二)分類指標(biāo)
1.營業(yè)收入
考核指標(biāo)**億元,奮斗目標(biāo)**億元,力爭指標(biāo)**億元。、
2.可控費(fèi)用控制額
考核**萬元。
3.四新收入
考核指標(biāo)**億元
4.期末存貨余額
考核**萬元
5.應(yīng)收賬款
比年初降低**%
6.資金集中度
考核**%。
三、完成2021年財(cái)務(wù)預(yù)算采取的主要措施
(一)落實(shí)指標(biāo)明確責(zé)任。一是與班子成員、各單位部門簽訂契約化經(jīng)營書,班子成員對(duì)分管工作包保聯(lián)責(zé),確保指標(biāo)分解到人,逐級(jí)壓實(shí)履職責(zé)任。二是承包書簽訂后,要求各單位、部門對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)進(jìn)行月度分解,以確保指標(biāo)能夠按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)順利完成。三是制定《2021年經(jīng)營預(yù)算指標(biāo)運(yùn)行考核辦法》,建立考核獎(jiǎng)懲機(jī)制,對(duì)各單位部門月度指標(biāo)完成情況進(jìn)行月分析、月考核,規(guī)范管理運(yùn)作流程,堵塞經(jīng)營_漏洞,確保經(jīng)營管理工作穩(wěn)定可控。
(二)實(shí)施經(jīng)營成本_,通過精益成本_措施降低成本費(fèi)用,提升企業(yè)盈利能力。加強(qiáng)業(yè)務(wù)流程梳理,通過過程控制降低原料消耗,減少人員用工降低人工成本。 ……(未完,全文共2529字,當(dāng)前僅顯示1608字,請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《2020年財(cái)務(wù)決算和2021年財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告》