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電力公司審計(jì)工作先進(jìn)事跡材料

發(fā)表時(shí)間:2007/7/18 13:07:30
目錄/提綱:……
一、圍繞企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展,以創(chuàng)建一流公司審計(jì)為目標(biāo),與時(shí)俱進(jìn),開拓創(chuàng)新
二、圍繞公司中心工作,服務(wù)公司發(fā)展,積極實(shí)施項(xiàng)目審計(jì)
三、加強(qiáng)內(nèi)部控制評(píng)審和發(fā)揮內(nèi)審作用的體會(huì)
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  __省電力公司成立于__年,是集電力生產(chǎn)、建設(shè)、科研、設(shè)計(jì)、試驗(yàn)、教育和多元化經(jīng)營(yíng)于一體的國(guó)有特大型電力企業(yè),主要經(jīng)營(yíng)全省輸配電業(yè)務(wù), 負(fù)責(zé)全省統(tǒng)調(diào)機(jī)組調(diào)度,承擔(dān)開放市場(chǎng),促進(jìn)電力資源優(yōu)化配置的責(zé)任。公司管理的基層單位共44家,在職員工近5.5萬(wàn)人。至2003年底,公司資產(chǎn)總額948億元。目前,公司已基本形成以500千伏電網(wǎng)為主的網(wǎng)架,聯(lián)系緊密、輸電能力較大、供電可靠性較高的220千伏及以下的輸變電網(wǎng)已覆蓋全省城鄉(xiāng)。2003年,__省全社會(huì)用電量1505億千瓦時(shí);__省電力公司售電量完成1186億千瓦時(shí);實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入569億元。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2003年為中國(guó)大型工業(yè)企業(yè)排定的名次,按照新企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計(jì),__省電力公司總資產(chǎn)和銷售收入進(jìn)入了全國(guó)前五名。
  近年來(lái),在國(guó)家電網(wǎng)公司、華東電網(wǎng)有限公司的領(lǐng)導(dǎo)下,__省電力公司堅(jiān)持以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),緊緊圍繞年度工作目標(biāo)和各項(xiàng)任務(wù),以發(fā)展為主題,以改革創(chuàng)新為動(dòng)力,以建設(shè)一流公司為主線,制定并實(shí)施公司發(fā)展戰(zhàn)略,強(qiáng)化企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理,全面落實(shí)雙文明綜合承包責(zé)任制,完成了各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)和工作任務(wù),公司各項(xiàng)改革、發(fā)展事業(yè)取得了豐碩成果。作為公司經(jīng)營(yíng)管理工作重要組成部分的內(nèi)部審計(jì),在__省審計(jì)廳、國(guó)家審計(jì)署駐南京特派辦等各級(jí)審計(jì)機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)下,立足監(jiān)督、服務(wù)與評(píng)價(jià),積極開展內(nèi)部
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理的專業(yè)人才,形成審計(jì)隊(duì)伍的“多師結(jié)構(gòu)”。
  3、加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。按照構(gòu)筑人才高地的總體目標(biāo)和要求,加強(qiáng)了系統(tǒng)內(nèi)審計(jì)隊(duì)伍的建設(shè)。一是有針對(duì)性舉辦各類培訓(xùn)班和學(xué)歷班;二是鼓勵(lì)審計(jì)人員參加國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、造價(jià)工程師、預(yù)算中級(jí)編審等專業(yè)資格證書的考試;三是通過(guò)項(xiàng)目審計(jì)示范,以審帶培,提高人員實(shí)務(wù)能力;四是加強(qiáng)與兄弟省(市)公司的學(xué)習(xí)交流,拓寬視野、啟發(fā)思維。經(jīng)過(guò)幾年的調(diào)整,公司系統(tǒng)審計(jì)專(兼)職人員達(dá)193人,具有國(guó)家從業(yè)資格 (注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師、注冊(cè)造價(jià)工程師、預(yù)算中級(jí)編審)的人員達(dá)27人,占12. 6%。
  (二)建立有效的審計(jì)機(jī)制,充分發(fā)揮審計(jì)的作用。
  一是信息接受機(jī)制。審計(jì)部門作為專業(yè)的經(jīng)濟(jì)監(jiān)督部門,能夠及時(shí)地獲得其從事工作所必須掌握的各類信息。審計(jì)參加與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的會(huì)議,閱知與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的文件,實(shí)現(xiàn)審計(jì)與各類經(jīng)營(yíng)管理信息系統(tǒng)共享。
  二是參與決策機(jī)制。包括在決策前對(duì)有關(guān)決策的信息、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的計(jì)算及其結(jié)果進(jìn)行的驗(yàn)證;在決策過(guò)程中對(duì)不同方案進(jìn)行比較、評(píng)價(jià);在決策后對(duì)其執(zhí)行情況和結(jié)果進(jìn)行檢查、分析。充分發(fā)揮其在經(jīng)營(yíng)管理中的監(jiān)督、評(píng)價(jià)和咨詢職能。
  三是工作報(bào)告機(jī)制。審計(jì)部門定期向公司管理層、公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告審計(jì)工作,在綜合分析的基礎(chǔ)上反映重大和重要事項(xiàng),并提交審計(jì)意見和建議供管理層參考,保證了審計(jì)成果成為決策的重要依據(jù)。
  四是成果運(yùn)用機(jī)制。通過(guò)建立相應(yīng)的內(nèi)部處理處罰制度,約束被審計(jì)者執(zhí)行審計(jì)意見并及時(shí)反饋信息,保證審而必糾、違紀(jì)必究;建立審計(jì)結(jié)果執(zhí)行情況反饋制度;建立被審計(jì)單位情況數(shù)據(jù)庫(kù),為系統(tǒng)掌握被審計(jì)單位基本情況和開展審計(jì)工作提供信息,促進(jìn)審計(jì)效率的提高。
  (三)加強(qiáng)審計(jì)制度體系建設(shè),規(guī)范審計(jì)行為。
  內(nèi)部審計(jì)制度是完成審計(jì)工作的重要保證。幾年來(lái),公司審計(jì)系統(tǒng)按照流程標(biāo)準(zhǔn)、制度健全、業(yè)務(wù)規(guī)范的目標(biāo),加強(qiáng)了審計(jì)制度建設(shè)工作,不斷健全審計(jì)制度體系,陸續(xù)制訂和修訂了《任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行辦法》及實(shí)施細(xì)則、《審計(jì)處理處罰暫行辦法》、《資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任審計(jì)辦法》、《重大審計(jì)事項(xiàng)報(bào)告制度》、《經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)辦法》、《內(nèi)部控制制度審計(jì)實(shí)施辦法》等審計(jì)制度,并根據(jù)公司改革和發(fā)展的新形勢(shì),不斷予以健全和完善,基本建立起以基本制度、業(yè)務(wù)規(guī)范、實(shí)施手冊(cè)為主體的省市縣三級(jí)內(nèi)部審計(jì)制度規(guī)范體系,審計(jì)行為進(jìn)一步規(guī)范,審計(jì)質(zhì)量進(jìn)一步提高。
  (四)規(guī)范業(yè)務(wù)流程,注重審計(jì)工作的不斷創(chuàng)新。
  公司內(nèi)部審計(jì)緊緊圍繞中心工作開展審計(jì)工作的基礎(chǔ)上,積極開展審計(jì)業(yè)務(wù)流程研究,創(chuàng)新實(shí)踐,促進(jìn)業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化。
  一是組織開展審計(jì)項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制流程的研究,從規(guī)范業(yè)務(wù)流程、防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)出發(fā),組織編制《審計(jì)人員工作手冊(cè)》、《工程項(xiàng)目審計(jì)業(yè)務(wù)指南》、《任期經(jīng)營(yíng)責(zé)任審計(jì)業(yè)務(wù)指南》和《審計(jì)綜合管理辦法(暫行)》,促進(jìn)了審計(jì)業(yè)務(wù)流程的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。
  二是加強(qiáng)審計(jì)方案的編制和審核工作。項(xiàng)目審計(jì)前編制詳細(xì)的審計(jì)方案,確定審計(jì)重點(diǎn)內(nèi)容及應(yīng)關(guān)注的事項(xiàng),明確審計(jì)組成員及具體的工作內(nèi)容,制定較具體的工作時(shí)間進(jìn)度。
  三是建立全新的審計(jì)報(bào)告體系。根據(jù)工作實(shí)際和管理需求,審計(jì)報(bào)告分為主報(bào)告和輔報(bào)告兩部分。審計(jì)主報(bào)告結(jié)合項(xiàng)目審計(jì)特點(diǎn),突出反映重點(diǎn)內(nèi)容。輔報(bào)告包括專題報(bào)告和分報(bào)告,輔報(bào)告既支持主報(bào)告,也獨(dú)立反映具體情況。
  四是組織編制審計(jì)技巧、制度匯編、審計(jì)案例匯編、審計(jì)專家系統(tǒng)匯編的專業(yè)資料,以推進(jìn)審計(jì)專業(yè)管理水平的提高。
  (五)強(qiáng)化內(nèi)部控制,努力建立適應(yīng)公司發(fā)展要求的內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系,積極推行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)審計(jì)。
  內(nèi)部控制的建設(shè)是一個(gè)動(dòng)態(tài)的、隨著公司發(fā)展需要不斷完善的過(guò)程,開展內(nèi)部控制評(píng)價(jià)是保證內(nèi)部控制系統(tǒng)適應(yīng)公司發(fā)展要求的重要手段!皣(guó)際比較”和管理咨詢結(jié)果表明,與國(guó)際知名電力公司相比,我公司的內(nèi)部控制在風(fēng)險(xiǎn)管理、信息處理、監(jiān)督等方面存在進(jìn)一步完善和優(yōu)化的空間。因此,我們積極開展內(nèi)部控制評(píng)審,不斷健全內(nèi)部控制,緊緊抓住“關(guān)鍵業(yè)務(wù)和資金流”,建立以公司四大關(guān)鍵業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,通過(guò)測(cè)試與評(píng)價(jià),了解公司內(nèi)部控制總體狀況,查找內(nèi)部控制方面的不足和差距,提出改進(jìn)和完善的建議。
  內(nèi)部控制評(píng)審的開展,促進(jìn)了公司治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)部控制的完善,也進(jìn)一步拓展了內(nèi)部審計(jì)的領(lǐng)域,為內(nèi)部審計(jì)服務(wù)公司發(fā)展、增加公司價(jià)值提供了科學(xué)、切合實(shí)際的工作手段。
  (六)推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)信息化,努力實(shí)現(xiàn)對(duì)經(jīng)營(yíng)管理的過(guò)程控制
  開發(fā)《審計(jì)管理信息系統(tǒng)》,目的是增強(qiáng)信息傳遞時(shí)效性、提高傳輸信息質(zhì)量、推進(jìn)監(jiān)控措施關(guān)口前移。從2001年起,我公司組織審計(jì)管理信息系統(tǒng)(amis)的開發(fā)工作,2003年7月完成了__電力審計(jì)管理信息系統(tǒng)推廣和運(yùn)用。系統(tǒng)運(yùn)用了全面計(jì)劃管理理論,明 ……(未完,全文共7256字,當(dāng)前僅顯示2548字,請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《電力公司審計(jì)工作先進(jìn)事跡材料》
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