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***財政局關于年內工作及明年工作安排的匯報

發(fā)表時間:2009/1/9 16:20:12


  ***財政局關于年內工作及明年工作安排的匯報
  
  縣委辦、縣政府辦:
  
  為全面分析今年財政工作,及早謀劃明年財政發(fā)展思路,根據(jù)縣委、縣政府“兩辦”內部傳真電報(黟辦明電〔2007〕65號)通知精神,現(xiàn)將我局今年前10個月各項工作進展情況、所采取的措施、取得的成效、存在的問題以及明年工作的主要目標、任務與措施匯報如下:
  
  一、今年前10個月財政各項工作開展情況
  
  (一) 財政收支預算完成情況
  
  1--10月份,我縣財政收入繼續(xù)保持較快增長,財政總收入累計完成11230萬元,完成全年任務目標的96.7%,同比增長26.4%,增收2347萬元。
  
  一般預算收入完成7563萬元,完成全年任務目標8610萬元的87.8%,比上年增長16.8%,增收1086萬元,收入的進度和增幅分別居全市區(qū)縣中第5、7位。其中中央級收入累計完成1979萬元,占年初預算2444萬元的81%,同比增長9.6%,增收173萬元;地方收入累計完成5584萬元,占年初預算6166萬元的90.6%,同比增長19.5%,增收913萬元。一般預算支出15336萬元,完成年初預算13971萬元的109.8%,同比增長51.6%,增支5221萬元。
  
  基金收入完成3667萬元,完成全年任務目標3000萬元的122.
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  2、加強支出管理,不斷提高支出績效和支出效益。一是深化預算改革,嚴格預算約束。加大部門預算編制改革力度,對公安、法院、建設局、國土局等部門的非稅預算實行收支脫鉤,實行了“收入實行目標考核、商品和服務支出采取定額管理、項目支出編制項目預算”的管理辦法,細化預算編制。加快資金撥付進度,提高預算支出執(zhí)行率和支出效益,對部門的基本支出,分月均衡撥付;對項目支出,嚴格按照項目的實施進度撥款;特殊撥款,按照特事特辦的原則,隨到隨辦。二是深化國庫管理制度改革,規(guī)范資金運行。全面集中財政23項專項資金,統(tǒng)一實行國庫集中管理,加強了財政專項資金的審核、撥付,保證?顚S。按照公開、公平、公正的原則,不斷擴大政府采購規(guī)模,有效防治政府采購領域商業(yè)賄賂行為的發(fā)生。三是加強日常監(jiān)管,注重支出效益。大力提倡憂患意識、公仆意識和節(jié)儉意識,努力降低行政成本。嚴格控制財政供養(yǎng)人口,未經(jīng)縣編制、財政、人事部門審核同意的,財政一律不予供給。嚴格財政專項資金審核、撥款,延伸支出效益跟蹤。堅持每月選擇2-3家部門(單位),對其財務收支和專項資金使用情況進行全面的監(jiān)督檢查,及時糾正財務收支中的問題,保證財政的資金安全、合理、有效使用,提升財政支出管理水平。
  
  3、加大資金投入,不斷推進經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展。一是積極籌措資金,全面實施十八項民生工程。籌集資金306萬元,全面實施民生工程,惠及全縣210284人次。二是努力爭取資金,加快設施建設和事業(yè)發(fā)展。到10月底,全縣向上爭取各類項目資金12939萬元,縣國投公司通過努力,積極爭取到國家開發(fā)行旅游交通網(wǎng)絡建設貸款5000萬元,社會各項事業(yè)的發(fā)展得到資金保障。三是大力整合資金,全力加速項目建設。今年來,財政部門將歷年項目結余資金、歸并相同或類似性質的資金以及暫時閑置不用的財政資金等1680萬元,整合起來集中用于交通基礎設施建設等方面,有力地促進了縣域經(jīng)濟的發(fā)展。四是加大企業(yè)扶持,努力培植和涵養(yǎng)稅源。及時兌現(xiàn)企業(yè)貢獻獎,鼓勵企業(yè)發(fā)展壯大規(guī)模;積極編報并爭取到2007年產(chǎn)業(yè)化項目,加快產(chǎn)業(yè)化進程;繼續(xù)爭取到省財政支持縣域經(jīng)濟發(fā)展間隙資金專項借款并逐步投放企業(yè),有效緩解了企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展流動資金困難。
  
  當前財政收支預算面臨的困難及年內工作目標:
  
  1、收入方面:按照1--10月各部門完成的收入實績,年內三家征收部門尚有1144萬元的稅收收入任務,其中國稅部門615萬元、地稅部門405萬元、財政部門124萬元,年內月均要征收572萬元,特別是增值稅收入受宏觀政策、繭絲價格偏低等因素影響,完成全年收入目標的難度較大。
  
  2、支出方面:剛性支出增加,全年收支平衡的壓力大。一方面,由于今年的稅收增長較慢,地方財力增量非常有限,另一方面,今年省市政府出臺的十八項民生工程地方配套資金,以及自7月1日開始實行的規(guī)范公務員津補貼發(fā)放改革財政所要承擔的支出,均沒有列入年初預算,這些支出都要通過預算執(zhí)行中的財力超收來做出安排,所以年內幾個月的收支矛盾異常突出,全年收支預算平衡的壓力逐步增大。
  
  根據(jù)當前的經(jīng)濟發(fā)展形勢以及財政支出需要,我局將按照“大發(fā)展、大建設、大環(huán)境”的要求,立足科學發(fā)展,強化發(fā)展措施,緊緊圍繞“奮戰(zhàn)一百天,建設三大區(qū)”活動,千方百計做好財政各項工作,確保圓滿完成全年的預算收支任務。
  
  一是加強與稅務部門的協(xié)調配合,深挖稅源,依法征管,加大組織收入工作的力度,確保完成年初制定的一般預算收入8610萬元、稅收收入6050萬元的收入目標。
  
  二是統(tǒng)籌安排各項支出,調整支出結構,確保民生工程和規(guī)范公務員津補貼改革順利實施。在保證各部門、單位正常用款的基礎上,加大民生工程資金籌集力度,統(tǒng)籌合理安排超收財力,保證民生工程穩(wěn)步實施,確保年內各項民生工程不留任何硬性缺口,同時積極籌措各項財政資金,確保規(guī)范公務員津補貼改革順利實施。
  
  三是加強財政預算管理。對照各部門的預算支出指標,加大各業(yè)務股室的支出對賬,嚴格按照預算及時審核、撥付各部門資金,保證預算資金發(fā)揮應有的效益。加大財政資金使用效益的監(jiān)督管理,按照各項資金管理辦法和審批程序,嚴格支出報賬,加大支出跟蹤問效力度,切實提高各項財政資金的使用效益。
  
  四是繼續(xù)推行和完善部門預算編制。按照政辦[2007]67號文件精神,統(tǒng)籌預算內外財力,綜合安排稅收收入和非稅收入,編制2008年部門預算草案,及時與人大部門溝通,加強部門預算的審查監(jiān)督,確保預算資金公平、合理安排。
  
  (二) 新農(nóng)村建設工作
  
  1、制定規(guī)劃,建立機制。及早謀劃,制定了建設社會主義新農(nóng)村工作規(guī)劃,認真做好縣級支農(nóng)支出預算,確保支農(nóng)支出的增長幅度不低于一般性預算收入的增長幅度。
  
  2、整合資金,形成合力。在爭取省級新農(nóng)村建設專項資金260萬元的基礎上,積極編制 ……(未完,全文共7590字,當前僅顯示2665字,請閱讀下面提示信息。收藏《***財政局關于年內工作及明年工作安排的匯報》