目錄/提綱:……
一、2005年財政預算執(zhí)行情況
(二)落實惠農政策,確保財政各項補貼及時足額發(fā)放
(三)統(tǒng)籌安排財力,確保政府各部門正常運轉
六是繼續(xù)對上年度稅收上規(guī)模的企業(yè)給予表彰和獎勵,共兌現獎勵30萬元
(四)著力建章立制,抓好財政所干部隊伍的建設
二、2006年財政預算草案
三、2006年財政工作的主要任務
(一)進一步加大財稅征管力度,做大、做實財政收入的盤子
(二)進一步加強財政支出的管理,積極推進行政采購制度
(三)進一步提高財政所人員的政治素質和業(yè)務水平
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各位代表:
我受**鎮(zhèn)人民政府委托,向大會作我鎮(zhèn)2005年財政預算執(zhí)行情況和2006年財政預算(草案)的報告。請予審議,并請列席人員提出意見。
一、2005年
財政預算執(zhí)行情況
2005年,在鎮(zhèn)黨委、政府的領導和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下,在上級財稅部門的大力支持下,全鎮(zhèn)干部群眾始終緊扣加快發(fā)展這一要務,搶抓機遇,硬化各項措施,圓滿地完成了鎮(zhèn)第十五屆四次人代會制定的各項目標任務,促進了我鎮(zhèn)經濟建設和各項事業(yè)的發(fā)展。
2005年全鎮(zhèn)財政總收入1310.1萬元,完成預算任務109.2%,比上年實績增長29.1%;兩稅凈增238萬元;2005年全鎮(zhèn)財政支出953.9萬元,比上年實績增長12.9%;其中一般預算支出818.9萬元,比上年實績增長13.7%;基金支出135萬元,國有資產收益29.2萬元;因區(qū)級財政_調整,2005年的預算結余待區(qū)結算后再向代表報告。
主要收入項目執(zhí)行情況:國稅部門完成406.4萬元,比上年增長35.5%,占年初預算的112
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保了“兩稅”超千萬元的目標任務,實現了財政收入的大跨躍。
(二)落實惠農政策,確保財政各項補貼及時足額發(fā)放
今年6月份以來,為全面落實國家惠農政策,切實加強各項財政補貼農民資金的管理,我們實行了“集中一卡制”發(fā)放,為了把這項事關全鎮(zhèn)農民切身利益的大事辦實、辦好,首先經鎮(zhèn)黨委、政府批準成立了**鎮(zhèn)財政涉農資金發(fā)放方式改革領導小組,制定了具體的實施方案和操作辦法,各職能部門職責分明,相互間密切配合,共同做好這項工作;其次是加大宣傳力度,各村都有固定的宣傳標語和橫幅,鎮(zhèn)廣播站還連續(xù)進行廣播宣傳;第三我們還將黨的惠農政策宣傳提綱以及屯溪區(qū)政府“致全區(qū)廣大農民的一封信”及時送到全鎮(zhèn)2400多戶農民的手中,讓政策進村入戶,使廣大農民能全面了解黨中央的惠農政策。今年以來,各種涉農補貼資金已通過“一卡制”及時足額地發(fā)放到農民手中,累計發(fā)放戶數4740戶,共計人民幣51.1萬元。
(三)統(tǒng)籌安排財力,確保政府各部門正常運轉
針對我鎮(zhèn)財力總量小,收支矛盾突出的實際,我們將支出重點轉移到政府正常運轉和公共支出的需要上來。一是確保了工資按月及時足額發(fā)放;二是及時兌現了旅游城市補貼、公積金提高標準和以前年度六個月增資的補發(fā);三是繼續(xù)加大對教育、計生、文明創(chuàng)建等各項經費的投入,確保了計生優(yōu)惠政策的兌現;四是為維護_,創(chuàng)建“平安**”加大了對鎮(zhèn)派出所和綜合治理的投入;五是圍繞“農業(yè)增效、農民增收、
農村穩(wěn)定”這三大目標,確保了對“禽流感”防控經費的投入;村莊道路硬化的投入;以及東關水庫等水利設施維修的投入,確保東關水庫及水利設施安全有效地使用;六是繼續(xù)對上年度稅收上規(guī)模的企業(yè)給予表彰和獎勵,共兌現獎勵30萬元。
2005年我們在保證正常支出的基礎上,為打造節(jié)約型的政府,我們做到了精打細算,勤儉辦一切事業(yè),嚴格控制會議費、招待費、辦公費用的支出,把有限的財力用到刀刃上。
。ㄋ模┲ㄕ铝⒅,抓好財政所干部隊伍的建設
今年以來,財政所堅持以“三個代表”重要思想為指導、以開展共產黨員先進性教育活動為契機、以服務“三農”為大局,加強政治和業(yè)務的學習,改進作風,求真務實。為給前來辦事的農民提供優(yōu)質服務,財政所實行了掛牌上崗。同時建立健全了崗位目標責任制,用制度管人,按規(guī)章辦事,使財政所的工作逐步走向規(guī)范化制度化的管理。按照“敏、謀、快、敢、實”的要求,確實做到了服務質量、辦事效率的兩個提高。
各位代表,過去的一年,我鎮(zhèn)的財政工作雖然取得了一些成績,但也存在著不容忽視的問題。主要表現在:一是齊云大道的拓寬改造,兩側的企業(yè)無法正常生產經營,財政增收難度加大,過多依賴協(xié)稅;二是在財政收入增長的情況下,收支矛盾仍然十分突出,一些政策性支出、重點項目支出、特別是這幾年教育經費支出的增長幅度較大;三是從財源建設上看,當年引進的規(guī)模企業(yè)如黃山桃花源、國際禮品城等尚未體現稅收,這些問題我們將在今后工作中努力加以解決。
二、2006年財政預算草案
2006年財政收入安排1560萬元,比上年實績增長19.1%,其中一般預算收入1370萬元,基金收入190萬元;按征收的任務安排,國稅490萬元,比上年實績增長20.6%,地稅730萬元,比上年實績增長20.8%,財政收入340萬元,比上年實績增長13.3%。
2006年財政總支出安排1089.3萬元,比上年實績增長14.2%,主要支出項目安排如下:
1.科技三項費用支出6萬元
2.農業(yè)事業(yè)各項支出32.1萬元,比上年實績增長3.5%;
3.文體廣播事業(yè)費支出44.8萬元,比上年實績增長14.6%,(其中 ……(未完,全文共3876字,當前僅顯示1958字,請閱讀下面提示信息。
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