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以內(nèi)控制度建設與執(zhí)行力相結合,加強案件防范的工作建議

發(fā)表時間:2008/7/12 18:39:35


  以內(nèi)控制度建設與執(zhí)行力相結合,加強案件防范的工作建議
  信陽分行以前年度是各類案件頻發(fā)的高發(fā)年,省、市分行先后出臺了一系列的管理制度和要求,這些措施的出臺,支行管理層是如何執(zhí)行的,營業(yè)網(wǎng)點是如何落實的,都應是我們關注的重點。我個人認為,應開展以內(nèi)控制度建設與執(zhí)行力相結合的審計工作,做好三項專項審計。第一,支行管理層落實制度的專項審計。第二,營業(yè)網(wǎng)點管理崗的專項審計。第三,代理業(yè)務的專項審計。前兩項目的是看支行和網(wǎng)點管理人員是否從制度落實入手,是否采取了切實有效的措施從源頭上消除各類案件的風險隱患,是否共同構筑了有效防范案件發(fā)生的防火墻。第三項目的是為了杜絕兌付時的風險發(fā)生。
  一、支行管理層落實制度的專項審計
  審計重點:
  1、各項規(guī)章制度的落實審計。上級行出臺的一系列規(guī)章制度,審計重
……(新文秘網(wǎng)http://120pk.cn省略569字,正式會員可完整閱讀)…… 
按規(guī)定程序辦理信貸業(yè)務;是否按規(guī)定進行授信客戶的調(diào)查和評估;貸款主體是否符合規(guī)定;銀行承兌匯票、保函等或有資產(chǎn)業(yè)務的辦理是否符合規(guī)定;貼現(xiàn)業(yè)務的辦理是否符合規(guī)定;信貸管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否準確、完整、真實;是否按規(guī)定進行貸后管理;呆帳核銷的申報、審核是否合規(guī);以資抵債資產(chǎn)的接收、保管、處置是否合規(guī)。
  中間業(yè)務部門:(每季度開展一次全面檢查,按季形成監(jiān)管報告)
  開辦中間業(yè)務是否有上級行的授權并按規(guī)定向銀行監(jiān)管部門報批、報備;系統(tǒng)代理業(yè)務協(xié)議是否合法;代理業(yè)務手續(xù)費是否按規(guī)定收取并入帳;記帳式國債交易業(yè)務操作是否合規(guī);保管箱業(yè)務操作是否合規(guī);個人實盤外匯買賣業(yè)務操作是否合規(guī);開放式基金代理銷售業(yè)務操作是否合規(guī)。
  銀行卡業(yè)務。是否執(zhí)行業(yè)務崗位分離制度(密鑰實行雙人管理,帳務的修改由雙人完成,制卡員與空白卡管理員、授權員與記帳員、系統(tǒng)操作員由系統(tǒng)管理員分離);對銀行卡申請人和擔保人的資信情況的審核是否合規(guī);是否按規(guī)定執(zhí)行授權審批和值班制度;是否按規(guī)定接受、上級和下級銀行卡止付名單;透支管理是否合規(guī);借記卡異常交易處理是否合規(guī);電子銀行操作是否合規(guī)。
  綜合業(yè)務部門:(每季度開展一次全面檢查,按季形成監(jiān)管報告)
  是否按照上級行下達的增人計劃中規(guī)定的人數(shù)和條件招錄人員;工資總額是否控制在上級行下達的計劃之內(nèi);是否執(zhí)行崗位交流、重要崗位人員輪換和強制休假制度;營業(yè)機構的新建、迀址、更名、升格、翻牌、撤并等是否按規(guī)定程序操作;員工工資、保險和各項福利制度執(zhí)行情況是否符合規(guī)定;對擬離任的行長是否按規(guī)定委托審計部門進行審計。
  安全保衛(wèi)部門:(每月開展一次全面檢查,按月形成監(jiān)管報告)
  刑事an件的報告、調(diào)查處理、移交等是否符合規(guī)定;臨柜、守庫、押運期間安全制度是否落實;槍支管理是否符合規(guī)定;持(管)槍人員考核管理使用是否符合規(guī)定;是否按照規(guī)定開展反洗錢工作。
  3、各崗位檢查頻率的審計。
 。1)、支行行長:每月通過調(diào)閱監(jiān)控錄像,監(jiān)督查庫情況;每季度,對支行重要空白憑證庫房全面檢查一次;每年度,對全行金庫管理進行一次全面檢查。
 。2)、主管行長:每半年,全面查庫一次;每月,對支行重要空白憑證庫房全面檢查一次;每旬,調(diào)閱監(jiān)控錄像一次,重點抽查:營業(yè)前、期間和營業(yè)終了安全操作規(guī)程執(zhí)行;柜員卡的使用;現(xiàn)金、印章、柜員名章、憑證入柜、入箱、入庫;柜員交接是否在監(jiān)控下進行;“四崗三分離”執(zhí)行,管庫人員出入庫、密碼使用、庫房管理、調(diào)款交接;守庫人員值班守庫、槍支彈藥交接、押運人員著裝、站位、警戒等。銀行卡制卡、電子銀行密碼管理;重空憑證庫、計算機中心的出入,日常管理等。
 。3)、支行會計部門負責人:每季度查庫一次;每旬,對支行重要空白憑證庫房全面檢查一次;每周調(diào)閱監(jiān)控錄像一次,重點抽查:營業(yè)前、期間和營業(yè)終了安全操作規(guī)程執(zhí)行;柜員卡的使用;現(xiàn)金、印章、柜員名章、憑證入柜、入箱、入庫;柜員交接是否在監(jiān)控下進行;“四 ……(未完,全文共3166字,當前僅顯示1599字,請閱讀下面提示信息。收藏《以內(nèi)控制度建設與執(zhí)行力相結合,加強案件防范的工作建議》