為了加強(qiáng)單據(jù)管理,加強(qiáng)公司財務(wù)基礎(chǔ)工作,規(guī)范單據(jù)管理、健全財務(wù)管理制度,特制定本制度:
一、單據(jù)范圍
本制度包括:出示單據(jù)、外來單據(jù)、內(nèi)部結(jié)算單據(jù)。
1、出示單據(jù):發(fā)票、收銀單。
2、外來單據(jù):發(fā)票、收據(jù)、送貨單、部分白條(鮮活食品)。
3、內(nèi)部結(jié)算單據(jù):申購單、收據(jù)入庫單、領(lǐng)料單、配送單、收銀底帶、貨物短缺(溢余)單、報損單、日報表、月報表、盤點(diǎn)表、盤點(diǎn)差異表等內(nèi)部結(jié)算單據(jù),所有同部結(jié)算單能使用電腦單據(jù)的盡量使用電腦單據(jù)。
二、單據(jù)管理原則
1、消號單據(jù)管理制度:涉及到對外的出示單據(jù)和結(jié)算單據(jù)一律實(shí)行消號制度。主要包括以下內(nèi)容:發(fā)票、收據(jù)、繳款單、酒水單、入庫單,建立領(lǐng)用消號制度,落實(shí)專人管理,領(lǐng)料單暫不列入消號管理。
2、限額領(lǐng)用制度:定額發(fā)票,稅控打印發(fā)票實(shí)行限額領(lǐng)用和打印。
3、其他單據(jù)實(shí)行普通單據(jù)管理
三、單據(jù)合法原則
1、收據(jù)應(yīng)由交款人、收款人簽字方為有效。
2、入庫單應(yīng)由采購、庫
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、監(jiān)盤人、質(zhì)檢部核實(shí)。
12、盤點(diǎn)差異表應(yīng)由庫管、會計、部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字。
13、申購單分為兩部門;(1)鮮活食品原材料申購單由門店負(fù)責(zé)人、基地負(fù)責(zé)人、加工車間負(fù)責(zé)人簽字方為有效(2)原輔材料一次性用品申購單由基地負(fù)責(zé)人、加工車間負(fù)責(zé)人、庫管簽字方為有效(3)酒水一次性用品申購單由門店負(fù)責(zé)人、庫管簽字方為有效(3)各部門物耗品:掃帚、燈泡、等其他易耗物品(單項(xiàng)金額10元以下總金額在50元以內(nèi) )申購單由各部門負(fù)責(zé)人簽字方為有效。(4)其他小額零星(單項(xiàng)金額10元以下總金額在50元以內(nèi))購置物品申購單由申購部門負(fù)責(zé)人簽字方為有效。(5)其他低耗品,小額財產(chǎn)(500元以內(nèi)。)申購單由部門負(fù)責(zé)人、執(zhí)總、總裁簽字方為有效(6)500元以上的財產(chǎn)不需填寫申購單,但由總裁同意后才能執(zhí)行(或者簽訂合同由總裁簽字蓋章后按合同有關(guān)條款執(zhí)行)同時,執(zhí)行過程要隨時
匯報總裁。付款、報賬都須經(jīng)過總裁審批后才能執(zhí)行
四、單據(jù)規(guī)范(注意事項(xiàng))
1、收據(jù)應(yīng)在摘要欄填寫收款事由或具體的收款項(xiàng)目,內(nèi)容必須詳盡清楚。金額欄大寫小寫必須一致,金額填寫規(guī)則:金額必須正確及準(zhǔn)確。
1、 領(lǐng)料單、入庫單、貨物短缺(溢余)單應(yīng)填寫物資書面名稱、入庫單位、數(shù)量單位、單價、金額(大小寫)、等級,有規(guī)格型號,應(yīng)填寫規(guī)格型號,沒有的不填。領(lǐng)料單、入庫單必須按行次填寫,同一張單內(nèi)出現(xiàn)負(fù)數(shù)內(nèi)容時,也只能按行次填寫,不得隔行填寫。(一般情況下,填寫紅色入庫單或出庫單。)
3、費(fèi)用報銷單應(yīng)填寫:費(fèi)用項(xiàng)目或事由、費(fèi)用類型、金額(大小寫)。
4、配送單應(yīng)填寫:數(shù)量、等級,有變異的應(yīng)填寫增加數(shù),減少數(shù)。
5、報損單應(yīng)填寫報損原因、品名、數(shù)量。
6、日報、旬報、月報以電腦打印為標(biāo)準(zhǔn)。
7、盤點(diǎn)表、差異表:品名、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、等級。
8、申購單:申購部門、數(shù)量、質(zhì)量、等級、產(chǎn)地、品名、規(guī)格、型號、期限、原因、日期。
9、所有單據(jù)填寫均應(yīng)字跡清晰,數(shù)字規(guī)范。
10、所有單據(jù)金額填寫規(guī)則:有大寫欄的,大小寫必須一致,無大寫欄的可不填,小寫合計欄在最高位數(shù)前填寫“¥”,有數(shù)量的單據(jù),數(shù)量,單價,金額必須相符,單項(xiàng)金額與合計金額必須相符。金額四舍五入規(guī)則:單項(xiàng)金額必須準(zhǔn)確無誤,不能四舍五入,合計金額必須四舍五入,不得有分位數(shù)出現(xiàn)。便于結(jié)算。
五、單據(jù)聯(lián)次及傳遞
1、收據(jù)為三聯(lián):出納存根一聯(lián)、交款人一聯(lián)、財務(wù)一聯(lián),財務(wù)聯(lián)每旬報賬時一并傳遞會計部。
2、入庫單為三聯(lián):庫管一聯(lián)、采購(或供應(yīng)商聯(lián))、財務(wù)聯(lián)。
、僭牧先霂靻危少(或供應(yīng)商聯(lián))聯(lián)于填寫時取得,財務(wù)聯(lián)必須由保管在填寫次日內(nèi)傳遞財務(wù)室,最多不超過次日。
②其它入庫單,采購聯(lián)于填寫時取得,財務(wù)聯(lián)付在購貨發(fā)票收據(jù)后,報賬時(報賬期限為三天以內(nèi))一并傳遞財務(wù)室。
3、領(lǐng)料單三聯(lián):庫管一聯(lián)、領(lǐng)料部門一聯(lián)、財務(wù)一聯(lián)。
、僭牧、鮮活食品無手工領(lǐng)料單,電腦要填寫領(lǐng)料單。一次性辦公用品(筆、筆蕊、紙等)也不辦理領(lǐng)料單,但需在庫管辦公用品領(lǐng)用薄上簽字。部門不常用一次性物耗品(單項(xiàng)價值10元以下總額50元以下:燈泡,掃帚,毛巾、肥皂、清潔劑等 )也不辦理領(lǐng)料單但驗(yàn)收手續(xù)必須齊全合規(guī)。
②其它原材料(包括一次性用具)領(lǐng)料單,財務(wù)聯(lián)在填寫當(dāng)日由保管傳遞財務(wù)室。
③其它財產(chǎn)、低值易耗品類領(lǐng)料,財務(wù)聯(lián)附在發(fā)票后連同入庫單、發(fā)票一并于報賬時(報賬期限為三天以內(nèi))傳遞財務(wù)室。
4、配送單三聯(lián):基地(庫管一聯(lián))、門店一聯(lián)、財務(wù)一聯(lián)。
、倩芈(lián)由配送部門簽字后取得;
②門店聯(lián)由門店經(jīng)理簽字后取得;
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