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內(nèi)部審計論文淺談企業(yè)內(nèi)部審計的作用問題及對策

發(fā)表時間:2006/1/9 19:37:12

摘要:
  內(nèi)部審計是在一個組織內(nèi)部建立的一種獨立的評價活動,并作為對該組織的活動進行審查和評價的一種服務。內(nèi)部審計對企業(yè)管理起制約、防護、鑒證、促進、建設性和參謀作用。目前的問題是企業(yè)內(nèi)部審計工作缺乏國家審計等外部審計業(yè)務指導;內(nèi)部審計缺乏獨立性;內(nèi)審人員重實務、忽視理論研究;對內(nèi)審作用及內(nèi)審機構的有無缺乏認識;專業(yè)審計人員配備不全,限制了內(nèi)審工作的開展。現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部審計工作應適應改革的發(fā)展方向,強化審計責任,消除內(nèi)審局限性,依法審計,在監(jiān)督與服務中求效益。正確認識和發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部審計的作用,解決企業(yè)管理中內(nèi)部審計存在的問題,提出了解決問題的對策。對當前企業(yè)加強管理及提高經(jīng)濟效益,服務經(jīng)濟發(fā)展具有特別重要的意義。
  關鍵詞:
  內(nèi)部審計作用問題對策
  正文:
  為了全面開展審計工作,我國于年在部門、單位內(nèi)部成立了審計機構,實行內(nèi)部審計監(jiān)督。年月發(fā)布了《審計署關于內(nèi)部審計工作的若干規(guī)定》,內(nèi)部審計工作走上了規(guī)范化、法制化的軌道。
  一、內(nèi)部審計的作用
  內(nèi)部審計的作用是內(nèi)部審計職能的外在表現(xiàn)。內(nèi)部審計在企業(yè)管理中的作用,是內(nèi)部審計部門行使審計職能、完成審計任務,在實現(xiàn)審計目標過程中(或之后)產(chǎn)生的客觀效果。
  ⒈制約作用
  內(nèi)部審計通過對企業(yè)經(jīng)濟活動及其經(jīng)營管理制度的監(jiān)督檢查,對照
……(新文秘網(wǎng)http://120pk.cn省略893字,正式會員可完整閱讀)…… 
例如:山東齊魯増塑劑股份有限公司審計科自年建廠初期就開始實行外委工程審計監(jiān)督工作,成效顯著。審查了公司建設的全國性的大型工程項目四萬噸、二萬噸、酯、山東増塑劑技術開發(fā)中心中試裝置、項目、兩萬噸苯酐等基建工程項目及日常防腐工程、檢修工程、粵港城大酒店、兔巴哥食品公司等外委工程項目,審查工程結算份,審查總價值萬元,審定值萬元,審減值萬元。通過審計工作的開展,不但節(jié)約了資金,減少了資金流失,降低了工程成本,提高了經(jīng)濟效益,而且維護了財經(jīng)紀律的嚴肅性。成績得到了上級審計部門的肯定。
 、宠b證作用
  ()、開展聯(lián)營審計,維護企業(yè)合法權益。
  聯(lián)合經(jīng)營是在生產(chǎn)社會化和市場經(jīng)濟不斷發(fā)展的情況下,企業(yè)為了取得實效,一個企業(yè)和一個或數(shù)個企業(yè)為發(fā)展生產(chǎn)和產(chǎn)品交換而進行的經(jīng)濟聯(lián)系。山東齊魯増塑劑股份有限公司就是一個由齊魯石化公司與臨淄區(qū)政府各投資而組建的聯(lián)營企業(yè)。從公司建立到目前為止,雖曾一度效益較好,年人均經(jīng)濟效益列淄博市工業(yè)企業(yè)第三位,躋身于中國化工強,但隨著俄羅斯及西方國家増塑劑產(chǎn)品的大量低價進口沖擊,年效益下降,有的月份出現(xiàn)了虧損。由于我們加強了聯(lián)營企業(yè)財務收支審計工作,遏制了亂攤亂擠成本現(xiàn)象,審計科提出了壓縮公司辦公費用和車輛維修費用、出售辦公用車、優(yōu)化生產(chǎn)原料丁辛醇和苯酐的采購辦法和采購方式等建議,降低了成本和消耗,規(guī)范了聯(lián)營企業(yè)財務核算辦法,投資雙方的合法利益均得到了保證。
 。ǎ㈤_展任期內(nèi)經(jīng)濟責任審計和領導干部離任審計,強化內(nèi)部監(jiān)督機制。
  實行領導班子在任定期審計,有助于監(jiān)督企業(yè)領導依法辦事,遏制腐敗,促進企業(yè)廉政建設,為上級主管部門和政府考察提拔干部提供依據(jù)。
  開展領導干部離任審計,評價企業(yè)領導在任期間生產(chǎn)經(jīng)營情況、遵守財經(jīng)紀律情況、履行經(jīng)濟責任情況,肯定成績,糾正不足,有利于人事制度改革和企業(yè)方針政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
  山東齊魯増塑劑股份有限公司自建廠初期就按照《審計法》和上級政府審計部門的要求,建立健全了中層以上領導干部在離任審計,完善了經(jīng)濟責任制度審計。年年共對任廠級領導班子和名中層領導干部進行了審計,查出違紀金額萬元,其中涉及副縣級領導干部人,中層干部人,按照法律規(guī)定作了處理。其中有人被追究刑事責任,人受到了黨紀政紀處分。
 、创龠M作用
 。ǎ⒋龠M企業(yè)改善經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益。
  通過財務收支審計和經(jīng)濟效益審計,發(fā)現(xiàn)影響財務成果和經(jīng)濟效益的各種因素,提出解決問題的措施,進一步挖潛降耗,增加收入。
 。ǎ⒋龠M經(jīng)濟責任制的完善和履行。
  通過經(jīng)濟責任制審計,發(fā)現(xiàn)制度本身的缺陷,向有關部門反饋信息,解決履行情況和責任歸屬不清的問題。
  ()、促進各種經(jīng)濟利益關系的正確協(xié)調處理。
  不定期的開展對企業(yè)子公司、分公司的審計,規(guī)范下屬實體遵章守紀,正當經(jīng)營,依法辦事。有利于調動各方面的積極性。
  例如:山東齊魯増塑劑股份有限公司年以來,責成公司審計科配合山東新誠會計師事務所對下屬興達工貿(mào)公司、勞動服務公司、粵港城酒店等單位進行年度不定期審計,共查出不合規(guī)事項項,涉及金額萬元,均作了整改,有的按照法律規(guī)定作了處理。規(guī)范了二級企業(yè)的財務帳目,培訓了二級企業(yè)的財務人員。按照審計準則和會計制度的要求,促使二級企業(yè)財務管理走上了規(guī)范化的道路。
 、到ㄔO性作用
  建設性作用是通過對被審計單位的經(jīng)濟活動的檢查和評價,針對管理和控制中存在的問題,提出富有成效的意見和方案,促進企業(yè)改善經(jīng)營管理。
  ()、審查評價企業(yè)管理和控制制度的健全性和有效性,披露薄弱環(huán)節(jié),解決存在的問題,完善內(nèi)部控制制度,堵塞漏洞。
 。ǎ彶樵u價企業(yè)的財務收支和經(jīng)濟效益,尋找新的經(jīng)濟效益增長點,消化不利因素,優(yōu)化資源配置,增強企業(yè)活力和市場競爭力。
  例如:山東齊魯増塑劑股份有限公司審計科早在年就向領導層提出了降低、產(chǎn)品進料成本的建議,經(jīng)過充分調研論證,年自己設計上馬了兩萬噸項目,開工率達,月產(chǎn)苯酐噸,是設計值的倍收率達是設計值的倍鄰苯單耗降低處于國際領先水平每噸原料自產(chǎn)比外購節(jié)約元,月節(jié)約資金萬元,全年降低成本萬元。年副產(chǎn)高壓蒸汽創(chuàng)效益萬元殘渣實際采出量元為,低于的設計值酸水實際采出量為元,低于的設計值成功實現(xiàn)了高負荷、高質量、低能耗、高收率的達產(chǎn)目標。年扭轉了前幾年的虧損局面,**年月實現(xiàn)銷售收入過億元,應對了國內(nèi)外増塑劑行業(yè)的競爭,取得了巨大經(jīng)濟效益,顯示出了內(nèi)部審計在企業(yè)管理中的獨特作用。實踐證明,加強企業(yè)內(nèi)部審計不是束縛企業(yè)的發(fā)展,而是對企業(yè)經(jīng)濟效益的提高起到了巨大的推動作用。因此,發(fā)揮廣泛的內(nèi)部審計作用,深入開展內(nèi)部審計工作,在環(huán)境下是有長遠的發(fā)展前景的。 ……(未完,全文共4965字,當前僅顯示2508字,請閱讀下面提示信息。收藏《內(nèi)部審計論文淺談企業(yè)內(nèi)部審計的作用問題及對策》
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